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中国中检召开内部审计整改推进会

发布时间:2022-04-11 浏览次数:0

  4月7日,中国中检组织召开审计整改推进会,会议对集团2020-2021年内部审计整改情况进行了通报。党委委员、副总经理孔祥月主持会议并提出工作要求。

  孔祥月强调,下一步审计整改工作主要有三点要求:一是高度重视审计整改工作。内部审计工作是完善党风廉政建设和推动依法合规经营的制度性保障,是确保集团高质量快速发展的基础和必要条件,各单位主要负责人要亲自参与,肩负起第一责任人的职责。二是按期高质量完成审计整改工作。各单位主要负责人亲自负责,将审计整改工作纳入重要议事日程并及时部署,督办整改事项,切实把整改工作落到实处。被审计单位要对未按期完成、不能整改的原因作出说明,经批准延期的要制定具体措施,列出时间表,限期整改落实。针对已出具审计报告初稿且事实清楚的2021年度被审计单位的审计问题,必须立行立改。三是建立完善整改长效机制。集团正在拟定《中国中检审计发现问题整改工作管理办法》,明确了整改第一责任人和责任追究制。建立问题清单对账销号及审计整改专项检查、督查等工作机制。作为集团内部审计职能部门,合规部要加强审计整改督办,按照审计署、国资委审计制度要求,开展审计“回头看”,强化审计整改责任追究,对拒不整改和整改不力的单位及时进行通报和绩效考核扣分。

  合规部着重从审计署、国资委的审计整改精神、2019-2021年度集团内部审计整改情况、下一步审计整改的要求3个方面通报了集团内部审计发现问题整改的情况。分别向被审计单位就审计整改的具体要求逐条进行了指导。

  集团公司人力部、财务部、战略与投资部相关人员,2020-2021年度被审计单位主要负责人、财务负责人和审计整改联络员参加会议。

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